11月26日下午,校审计处在崇师楼第二会议室召开科研专项审计问题反馈会。会议由科研处处长李飞主持,审计处处长魏峰、副处长王静、二级学院副院长和科研联络员参加了会议。
会上,魏峰通报了我校科研专项审计过程中发现的问题,提出整改的具体要求。他强调,科研处和科研项目责任人一要进一步提高站位,深刻认识审计问题整改的重要性,扎实做好审计整改的“后半篇文章”;二要切实增强责任意识和紧迫感,主动认领问题,落实整改销号制度,真整改、实整改,确保整改任务保质保量完成;三要举一反三、强化结果应用,尤其注意把握好整改时间节点,避免整改时限过长而引发新的问题;三要以此次审计整改工作为契机,规范科研项目管理,更大程度调动科研人员的积极性、创造性,推动学校科研成果产出。
李飞表示,科研处会高度重视审计结果,认真对待审计发现的问题,切实履行整改责任,进一步完善科研经费管理制度,真正为科研人员潜心钻研提供更好保障。同时,李飞对科研经费管理中常见的问题进行辅导。
内部审计的定位是经济监督,审计工作具有政治属性,关系到学校事业的健康发展。一直以来,学校高度重视审计成果运用,通过围绕审计发现问题开展面对面的沟通交流,被审计单位与人员对审计工作有了更深入的理解,对落实整改工作有了更深刻的认识,树立了审计整改的严肃性和权威性,促进了审计成果运用和监督成效提升。
